近日,美团发布2023年第二季度及半年业绩报告。二季度,美团实现营收680亿元,同比增长33.4%。净利润达到47.1亿元,上年同期亏损4.9亿元,实现扭亏为盈;经调整后的净利润为76.6亿元,同比增长272.2%,创下历史新高。2023年上半年收入为1265.8亿元,同比增长30.2%。净利润达到近83亿元,去年同期净亏损为60.8亿元,同样实现扭亏为盈。
三季度外卖订单增长将放缓
二季度,核心本地商业部分的收入同比增长39.2%至512亿元,该部分的净利润同比增长34.8%至111亿元,经营利润率达到21.8%,与2022年同期的22.5%保持相对持平。即时配送交易笔数同比增长31.6%。财报提到,随着消费持续复苏,餐饮外卖业务迎来强劲增长。美团通过强供应及优化补贴策略来满足消费者日益多样化的需求,尤其是在高客单价及高品质带。另外,二季度得益于用户数量及购买频次的提升,美团闪购保持强劲的增长势头,日订单量峰值再次突破1100万。
核心本地商业部分的经营溢利由2022年同期的83亿元增长至2023年同期的111亿元,经营利润率同比持平。这部分数据增加主要由于本读消费恢复促使收入增加;餐饮外卖及美团闪购业务的运力供应充足,单位经济效益提升,以及部分被交易用户激励增加所抵消。
美团的管理层在财报后的电话会议中谈到,外卖方面,预计第三季度订单量增长将放缓,但仍将比其他消费相关行业更具弹性。考虑到宏观环境和极端天气条件,确实存在一些短期阻力。一方面,线下消费和出行需求持续快速复苏。消费者压抑的线下消费需求逐渐释放,导致外卖交易暂时紧张。管理层认为线上和线下需求将在一两个季度内恢复正常平衡。另一方面,当前宏观环境下消费能力的变化,也在一定程度上影响了外卖需求,特别是对于一些价格敏感型消费者以及某些非必要消费场景。此外,极端天气也给外卖带来挑战。
到店酒旅交易额同比增长超100%
财报显示,随着线下消费持续复苏,到店、酒店及旅游业务在第二季度也获得强劲增长,交易额同比增长120%。
新业务部分收入为168亿元,同比增长18.4%,该分部经营亏损同比收窄23.5%至52亿元,经营亏损率环比改善至31%。其中,美团优选交易额和收入同比增长,但由于市场整体增速低于预期,增速有所下滑。运营效率较去年同期显著改善,按净额确认的美团优选收入环比下降,主要由于补贴上升而导致件均价降低。季度经营亏损环比扩大,主要由于业务规模扩张、为驱动增长而加大的补贴、为应对即将到来的炎热天气而在冷链及物流方面的花费、以及季节性的产品组合变化而导致的。
在财报后的电话会议上,美团的管理层谈到到店业务时表示,在运营端充分利用线下运营能力,加大了到店的业务拓展力度。此外,美团还降低了针对精选服务类别和低线城市的订阅服务门槛,并简化了中小商家的入驻流程。随着平台在低线市场的进一步渗透,美团将直销团队扩展到了更多城市。
二季度的销售成本由去年同期的354亿元增长了20.4%至今年同期的426亿元,占收入的百分比由69.4%同比减少6.8%至62.6%。该部分金额增加主要由于配送相关成本的增加,该增加与即时配送交易笔数增加一致,以及商品零售业务的销售成本增加。该季度销售及营销开支有较大增长,今年支出达到146亿元,去年同期则为90亿元,占收入的百分比也从17.6%增长至21.4%,也就是无论是金额还是占收入百分比均有所增加。这主要是由于消费恢复及商业环境变化导致交易用户激励、推广及广告开支增加,以及雇员福利开支增加。
美团CFO陈少晖表示:“今年上半年,以‘吃住行游购娱’为代表的本地生活领域受益于商品零售与服务零售的蓬勃增长势头,美团充分发挥高频、刚需的业务属性,满足了更多新需求,创造了更多新供给。未来,美团将进一步推动商品零售与服务零售行业数字化升级,为行业各方创造价值。”
采写:南都记者 徐冰倩